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看看一般出差飞机票怎样做账

2023/3/9 22:01:19发布56次查看
一般出差飞机票怎样做账机票可以计入管理费用更要紧的是,把核定征收分析透彻,让其社会功能发挥到极致才是我们当务之急要做的。
二级科目是差旅费
机票账务处理如下员工休假机票的会计财务处理借:管理费用--福利费贷:应付职工薪酬--福利费借:应付职工薪酬--福利费贷:银行存款(库存现金)员工出差机票的会计财务处理借:管理费用--差旅费贷:其他应收款客户机票报销的会计财务处理借:管理费用--业务招待费贷:银行存款(库存现金)对于差旅费的账务处理,会计准则并无具体规定,仅在会计科目"管理费用"的使用说明时提到一点
根据差旅费报销人员性质不一样,按照会计原则,实务中的差旅费报销主要计入"管理费用--差旅费"和"销售费用(营业费用)--差旅费"两个会计科目
对于一些特殊情况的差旅费,需要分析后,遵循会计基本原则的基础上确定计入的会计科目
差旅费报销一差旅费报销范围:差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车船火车飞机的票费住宿费伙食补助费及其他方面的支出
一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费
二差旅费报销注意事项员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请机票(明折明扣票)火车票汽车票船票住宿发票会议通知过路费过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名
乘坐飞机的,订票费改签费退票费往返机场的车费不予报销
须按财务规定取得并填写真实合法的凭证
对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改伪造或变造原始票据虚报出差天数的,不予报销
原始票据丢失毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院学校分管领导签批报销
一般出差飞机票怎样做账?从文中的分析我们可以知道对于不同性质的人员会有一些区别,不过一般就是分为管理费用和销售费用两大类,具体适用哪种就需要我们根据实际情况进行判断,这个小编在文中也都有详尽的阐述,希望能帮到你
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