北京国家会计学院
6月内部审计实战技能提升高级研修班
课程内容
(一)内部审计的新要求、新发展
1.内部审计工作新要求
2.内部审计新发展
3.数字经济与内部审计
(二)审计署关于内部审计工作规定解读
1.规定出台的背景
2.审计署关于内部审计工作规定的亮点分析
3.未来的应对策略
(三)内部审计领导力与软技能提升
1.成为具有影响力的审计部门负责人
2.如何处理内部审计部门与领导层之间的关系
3.如何带出一支高效的内部审计团队
4.内部审计部门如何引领管理变革、参与业务控制
5.内部审计中的沟通技巧与冲突管理
(四)内部控制审计
1.内部控制基本原理
2.内部控制自我评价方法
3.内部控制审计流程与方法
4.内部控制评价报告与信息披露
(五)风险管理审计
1.内部控制与风险管理的区别
2.风险评估技术讲解
3.风险管理审计流程与方法
4.风险管理审计报告编制信息披露
(六)内部审计与反舞弊实务
1.舞弊识别技巧与常见舞弊的类型
2.内部审计在舞弊中的职责范围界定
3.舞弊的防范技巧与调查方法
4.舞弊的报告内容与撰写要点
(七)IT审计与典型案例分析
1.IT审计基础
2.IT审计标准
3.常用IT审计方法
4.对信息系统安全实施审计
5.对应用系统开发的审计
6.对数据管控的审计
7.IT审计典型案例分析